増収も利益は大幅減益、特定クライアント不振と人件費増加が響く
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増収も利益は大幅減益、特定クライアント不振と人件費増加が響く
2026年3月期は新規大手クライアントの本格稼働などで売上高が前期比1.8%増の99億67百万円となった。しかし、原材料・外注費の高止まりに加え、特定の高粗利クライアントの受注減少や人事施策に伴う人件費増加が重しとなり、営業利益は同40.9%減の2億15百万円と大幅減益となった。翌2027年3月期は「売上の質」を重視した収益構造への転換により、営業利益3億10百万円(同43.5%増)の大幅回復を予想している。
- 新規の大手小売企業案件の本格化やデジタル施策の提供拡大により、売上高は前期比1.8%増の99億67百万円となった。
- 原材料・外注費の高止まりに加え、高粗利クライアントの受注減少、人材定着を目的とした賃金ベースアップなどの人件費増加が重なり、営業利益は40.9%減の大幅減益となった。
- 2027年3月期は単純な売上規模の拡大に依存せず「売上の質」を重視し、営業利益3億10百万円(43.5%増)の回復を見込んでいる。
- 当期純利益の減少に伴い配当性向は61.0%に上昇したが、年間配当金は40円を維持し、高い株主還元姿勢を示している。
- 売上高は前期比1.8%増の99億67百万円。近年取引を開始した大手小売企業の案件稼働本格化や付加価値領域の取引拡大で増収を確保。
開示履歴
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売上高は3.1%増加したものの、人件費増加と導入コスト増により営業利益が38.5%減少
売上高は微増だが、原材料高や人件費増で営業利益が68.3%減、純利益も62.5%減と大幅減益。
新規案件の立ち上げ費用や用紙・経費高騰により増収も大幅減益となったが、通期予想の維持と年間配当40円の計画に変更なし
売上高は微減、利益は大幅減益となったが、生産性向上と大型受注獲得により来期は増収増益を見込む
増収も増益ならず、通期予想は据え置き。大型受注獲得や人材投資が販管費を押し上げ、利益圧迫。
付加価値提案とコスト削減により中間営業利益が前年比41.8%増の大幅増益を達成、通期予想は据え置き
第1四半期営業利益は前年同期比39.1%増の1億3,700万円で大幅増益となり、通期業績予想に変更なし
2024年3月期は売上高が前期比10.5%増の99.54億円、営業利益が同7.7%増の4.94億円となり、増収増益を達成。既存客への販路拡大や新規開拓に加え、新システム導入による業務効率化が寄与した。
決算予定
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